華東重機(002685)

產業分類:製造業 通用設備製造業

11.59漲跌0.343.02%
成交量33,400手
2017-10-23 15:00:04成交金額38,058,040元
昨收11.25最高11.6
今開11.28最低11
換手率4.465%均價11.39
流通股數560,000,000.00市值64.90億元
華東重機(002685)2014年年度報告經營評述
【2014年年報】
    一、概述
    2014年,面對國內經濟增長放緩、行業競爭激烈的復雜經濟環境,公司圍繞董事會制定的經營計劃與工作目標,堅持以市場為導向,充分利用內外部資源,加強生產管理,提升生產工藝水平,在公司管理層及全體員工的努力下,積極應對挑戰,克服市場諸多不利因素的影響,持續推進新產品研發,產品結構不斷優化,加強國內和國際市場的開拓,使公司的經營保持穩定健康的發展。報告期內,公司實現營業收入49877.72 萬元,同比上升29.39%;營業利潤 1374.79萬元,同比上升34.41%;
    歸屬于上市公司股東的凈利潤為1176.84萬元,同比上升16.21%。
    二、主營業務構成情況
    單位:元
                   營業收入       營業成本       毛利率 營業收入比上年 營業成本比上年 毛利率比上年
                                                        同期增減       同期增減       同期增減
    分行業
    起重運輸工具   463,428,784.27 394,634,162.19 14.84% 24.34%         31.28%         -4.51%
    制造業
    商貿業         24,680,159.58  24,007,883.42  2.72%  -              -              -
    分產品
    岸邊集裝箱起   107,685,897.41 92,784,426.22  13.84% -50.38%        -44.74%        -8.80%
    重機
    軌道式集裝箱門 287,535,593.43 238,741,103.19 16.97% 137.20%        135.64%        0.55%
    式起重機
    門座式起重機   62,491,054.12  57,539,265.30  7.92%  133.06%        140.77%        -2.95%
    通用門式、橋式 5,716,239.31   5,569,367.48   2.57%  -25.34%        -25.75%        0.54%
    起重機
    不銹鋼鋼卷     24,680,159.58  24,007,883.42  2.72%  -              -              -
    分地區
    國內銷售       398,485,101.89 348,786,627.23 12.47% 42.84%         47.70%         -2.89%
    國外銷售       89,623,841.96  69,855,418.38  22.06% -4.40%         8.34%          -9.16%
    三、公司未來發展的展望
    (一)公司戰略規劃
    公司將充分抓緊國家“一帶一路”發展戰略及相關產業政策扶持的基礎上,制定了如下戰略規劃:
    1、在保持現有技術優勢和規模優勢的基礎上,繼續對軌道吊系列產品、岸橋系列產品進行研發,提升公司主營業務核心競爭力。
    2、結合“一帶一路”和國家“走出去”戰略,利用自身多年專業制造港口裝卸設備的經驗和技術優勢,積極參與國外港口建設與投標。
    3、隨著近年來我國高鐵及鐵路運輸網絡的快速發展,公司將運用自身技術優勢,拓展內陸鐵路集裝箱運輸設備市場。
    4、積極探索新業務及新利潤來源,充分利用現有資源、穩中求進,開拓不銹鋼加工、貿易市場,力爭提高公司整體抗風險能力和盈利能力。
    5、充分吸收借鑒世界一流企業的管理經驗,使公司管理水平達到國際一流集裝箱設備制造的標準,更好地服務于國際一流客戶。
    (二)2015年度經營計劃
    1、緊跟戰略政策,加大市場開拓力度
    隨著我國大力推進“自由貿易區”政策,我國開始戰略性地提出“絲綢之路經濟帶”及“21世紀海上絲綢之路”建設,這給公司提供了一個與周邊國家的經濟合作的機遇,特別是海洋航線建設及鐵路建設。良好的國家產業和戰略,有助于公司“走出去”并積極參與國內外港口、碼頭及鐵路集裝箱的建設工作,開拓新的利潤增長點。
    公司將在保持現有客戶群體的基礎上,將更多的注意力投入市場的開拓方面,繼續加大公司營銷以及品牌推廣的力度,鞏固和擴大公司產品在國內市場的份額,將傳統銷售模式改為渠道銷售。
    2、加強成本控制,注重精細化管理
    隨著公司胡埭生產基地投入使用,公司引進了一批高級生產管理人員,公司計劃以生產技術、生產工藝創新及管理水平提升帶動成本循環改善。公司將持續改善生產管理,開展精細化管理,努力提高產品的工藝水平和自動化制造能力,著力縮短生產周期,從提高生產效率和縮短交貨周期等多方面,加強成本控制。
    3、加大研發投入,提升核心競爭力
    公司將加大研發投入,提升研發水平,加強設計與工藝、生產、現場服務人員的溝通,建立信息反饋制度,及時修正和完善,為公司產品轉型升級打下堅實基礎。
    4、人力資源發展計劃
    今后幾年內,公司將繼續面向國內外有計劃地引進專業技術人才、國際化人才,重點引進質量監督和企業管理、技術研發等方面的高層次、高素質的復合型人才。同時,加強對公司現有人員的培訓,使公司現有員工不斷提升自身素質,更好地、創新性地完成本職工作,適應公司業務不斷發展壯大的要求。
    5、進一步完善公司治理
    公司將進一步完善高管人員薪酬與績效掛鉤的考核激勵機制,保證優秀的管理人才、經營人才和技術人才獲得合理的報酬,形成公司的核心力量和中堅力量,不斷提升企業的價值。公司將嚴格按照《公司法》和《上市公司治理準則》的要求規范運作,科學地調整組織結構,力爭做到結構合理、管理科學、決策透明、執行迅速。
    四、公司近 3 年(含報告期)的利潤分配預案或方案及資本公積金轉增股本預案或方案情況
    1、公司2012年度無資本公積轉增股本方案。2013 年5 月15日召開2012 年度股東大會審議通過了《2012 年度利潤分配預案》,以公司2012 年末總股本200,000,000股為基數,向全體股東每10 股派現0.5 元(含稅),本次權益分派以2013年6月20日為股權登記日,2013年6月21日為除權除息日,總計現金分配股利10,000,000.00元(含稅)。此次分配在2013年6月24日執行完畢。
    2、公司2013年度無資本公積轉增股本方案。2014年5月15日召開2013年度股東大會審議通過了《2013年度利潤分配預案》,以公司2013年12月31日總股本200,000,000股為基數,向全體股東每10股派現0.25元(含稅),本次權益分派以2014年6月19日為股權登記日,2014年6月20日為除權除息日,總計分配現金股利5,000,000元(含稅)。此次分配在2014年6月23日執行完畢。
    3、公司2014年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案為:以公司2014年12月31日總股本200,000,000股為基數,向全體股東每10股派現0.25元(含稅),同時以資本公積金向全體股東每10股轉增18股。
    五、利潤分配或資本公積金轉增預案的詳細情況說明
    公司 2014 年度實現凈利潤 12,610,904.24 元,減去盈余公積 1,261,090.42 元,本年度實現的可供分配利潤為 11,349,813.82元。根據公司章程有關條款規定,以公司 2014 年 12 月 31 日總股本 200,000,000 股為基數,向全體股東每 10 股派現 0.25元(含稅),總計分配現金股利 5,000,000 元(含稅),同時以資本公積金向全體股東每 10 股轉增 18 股,共計轉增 3.6 億股,不送紅股。
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