同欣電 會計師報告


會 計 師 核 閱 報 告

同欣電子工業股份有限公司董事會 公鑒:

前言
同欣電子工業股份有限公司及其子公司民國一一二年及一一一年六月三十日之合併資產負債表,與民國一一二年及一一一年四月一日至六月三十日及一一二年及一一一年一月一日至六月三十日之合併綜合損益表,暨民國一一二年及一一一年一月一日至六月三十日之合併權益變動表及合併現金流量表,以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總),業經本會計師核閱竣事。依證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可並發布生效之國際會計準則第三十四號「期中財務報導」編製允當表達之合併財務報告係管理階層之責任,本會計師之責任係依據核閱結果對合併財務報告作成結論。
範圍
本會計師係依照核閱準則2410號「財務報表之核閱」執行核閱工作。核閱合併財務報告時所執行之程序包括查詢(主要向負責財務與會計事務之人員查詢)、分析性程序及其他核閱程序。核閱工作之範圍明顯小於查核工作之範圍,因此本會計師可能無法察覺所有可藉由查核工作辨認之重大事項,故無法表示查核意見。
結論
依本會計師核閱結果,並未發現上開合併財務報告在所有重大方面有未依照證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可並發布生效之國際會計準則第三十四號「期中財務報導」編製,致無法允當表達同欣電子工業股份有限公司及其子公司民國一一二年及一一一年六月三十日之合併財務狀況,與民國一一二年及一一一年四月一日至六月三十日及一一二年及一一一年一月一日至六月三十日之合併財務績效暨民國一一二年及一一一年一月一日至六月三十日之合併現金流量之情事。
安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所


會 計 師:簡思娟
王怡文

證券主管機關核准簽證文號 : 金管證審字第1070304941號
金管證審字第0990013761號
民 國 一一二 年 七 月 二十五 日