石橋證券 會計師報告 


石橋證券股份有限公司董事會 公鑒:
查核意見
石橋證券股份有限公司民國一○六年及一○五年十二月三十一日之資產負債表,暨民國一
○六年及一○五年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表,以及
財務報告附註(包括重大會計政策彙總),業經本會計師查核竣事。
依本會計師之意見,上開財務報告在所有重大方面係依照證券商財務報告編製準則暨經金
融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編
製,足以允當表達石橋證券股份有限公司民國一○六年及一○五年十二月三十一日之財務狀
況,暨民國一○六年及一○五年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。
查核意見之基礎
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作。
本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬
事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範,與石橋證券股份有限公司保持超然獨
立,並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據,以作為表示查核
意見之基礎。
關鍵查核事項
關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷,對石橋證券股份有限公司民國一○六年度財務
報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因
應,本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事
項如下:
一、繼續經營能力
有關繼續經營能力之說明,請詳財務報告附註十二(二)財務改善計劃。
關鍵查核事項之說明:
石橋證券股份有限公司於民國一○六年十二月三十一日,待彌補虧損為90,417千元,
民國一○六年度財務報告已揭露管理階層以繼續經營會計基礎編製該公司之財務報告所作
之判斷,因持續虧損且營運狀況尚未改善,管理階層認為經全面考量之所有可能結果,判
斷該繼續經營假設未存有高度不確定性。因管理階層以重大判斷對未來事件進行評估,故
可能存有不適當之判斷及具有高度不確定性而需額外揭露的風險,因此將其列為本會計師
之重點項目。
因應之查核程序:
本會計師針對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括取得該公司健全營運計劃書,評
估管理階層於未來現金流量預測所採用之主要假設、未來展望、經營策略及營運目標等重
要未來現金流量基礎是否合理。
管理階層與治理單位對財務報告之責任
管理階層之責任係依照證券商財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效
之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之財務報告,且維持與財
務報告編製有關之必要內部控制,以確保財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。
於編製財務報告時,管理階層之責任包括評估石橋證券股份有限公司繼續經營之能力、相
關事項之揭露,以及繼續經營會計基礎之採用,除非管理階層意圖清算石橋證券股份有限公司
或停止營業,或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。
石橋證券股份有限公司之治理單位(含監察人)負有監督財務報導流程之責任。
會計師查核財務報告之責任
本會計師查核財務報告之目的,係對財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實
表達取得合理確信,並出具查核報告。合理確信係高度確信,惟依照一般公認審計準則執行之
查核工作無法保證必能偵出財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。
如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響財務報告使用者所作之經濟決策,則被認為
具有重大性。
本會計師依照一般公認審計準則查核時,運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦
執行下列工作:
1.辨認並評估財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險;對所評估之風險設計及執行適
當之因應對策;並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共
謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制,故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風
險高於導因於錯誤者。
2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解,以設計當時情況下適當之查核程序,惟其目的非
對石橋證券股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3.評估管理階層所採用會計政策之適當性,及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4.依據所取得之查核證據,對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性,以及使石橋證券股份
有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性,作出結
論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性,則須於查核報告中提醒財務報告使
用者注意財務報告之相關揭露,或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論
係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致石橋證券股份有
限公司不再具有繼續經營之能力。
5.評估財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容,以及財務報告是否允當表達相關交
易及事件。
本會計師與治理單位溝通之事項,包括所規劃之查核範圍及時間,以及重大查核發現(包
括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。
本會計師從與治理單位溝通之事項中,決定對石橋證券股份有限公司民國一○六年度財務
報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項,除非法令不允許公開揭露特
定事項,或在極罕見情況下,本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項,因可合理預期此溝
通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所

方燕玲
會 計 師:
李宗霖

證券主管機關核准簽證文號: (88)台財證(六)第18311號
民 國 一○七 年 三 月 二十三 日
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
集中加權 9663.63 -44.43 -0.46 13:33
不含電子 12086.68 -87.34 -0.72 13:33
不含金融 8170.70 -34.50 -0.42 13:33
台灣50指數 4882.00 -79.00 -1.59 13:30
集中電子 428.76 -1.14 -0.27 13:33
集中金融 1113.29 -7.72 -0.69 13:33
店頭指數 118.60 0.77 0.65 13:33
不含金融 182.00 1.31 0.72 13:33
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
台指期近1 10677.0 154.0 1.46 13:44
電子指數 428.8 -1.1 -0.27 13:30
台電指近1 435.3 7.1 1.66 13:44
金融指數 1113.3 -7.7 -0.69 13:30
台金指近1 1243.0 9.8 0.79 13:44
小台指近1 10678.0 155.0 1.47 13:45
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量
未上市快速下單
未上市留言專區
諮詢內容:協議規則、頁面問題、報價資訊
     掛單諮詢、電話代掛單(NEW)