漢唐 會計師報告 


漢唐集成股份有限公司董事會 公鑒:
查核意見
漢唐集成股份有限公司及其子公司民國一○六年及一○五年十二月三十一日之合併資產負
債表,暨民國一○六年及一○五年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變
動表及合併現金流量表,以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總),業經本會計師查核
竣事。
依本會計師之意見,基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項
段),上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管
理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製,足以允
當表達漢唐集成股份有限公司及其子公司民國一○六年及一○五年十二月三十一日之合併財務
狀況,與民國一○六年及一○五年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流
量。
查核意見之基礎
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作。
本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所
隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範,與漢唐集成股份有限公司及其子公
司保持超然獨立,並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報
告,本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據,以作為表示查核意見之基礎。
其他事項
列入漢唐集成股份有限公司及其子公司採用權益法之投資中,有關盈正豫順電子股份有限
公司、漢科系統科技股份有限公司及傑智環境科技股份有限公司之財務報告未經本會計師查
核,而係由其他會計師查核。因此,本會計師對上開財務報告所表示之意見中,有關盈正豫順
電子股份有限公司、漢科系統科技股份有限公司及傑智環境科技股份有限公司財務報告所列之
金額,係依據其他會計師之查核報告。民國一○六年及一○五年十二月三十一日認列對盈正豫
順電子股份有限公司、漢科系統科技股份有限公司及傑智環境科技股份有限公司採用權益法之
投資金額分別占資產總額之4.53%及4.50%。
民國一○六年及一○五年一月一日至十二月三十一日所認列之採用權益法關聯企業損益之
份額分別占稅前淨利之3.45%及3.20%。
漢唐集成股份有限公司部分董事經臺灣高等法院判決,涉及違反證券交易法規定,該等案
件之情形,請詳合併財務報告附註十二(二)之說明。
漢唐集成股份有限公司已編製民國一○六年及一○五年度之個體財務報告,並經本會計師
出具無保留意見之查核報告在案,備供參考。
關鍵查核事項
關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷,對漢唐集成股份有限公司及其子公司民國一○
六年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核
意見之過程中予以因應,本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核
報告上之關鍵查核事項如下:
一、收入認列
有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十六)收入認列;收入認列會計估
計及假設不確定性,請詳合併財務報告附註五(二)收入認列;收入認列之說明,請詳合併
財務報告附註六(四)建造合約及附註六(十八)收入。
關鍵查核事項之說明:
漢唐集成股份有限公司及其子公司建造合約收入係依合約完成程度之比例認列,完成
程度係依據截至財務報導日已發生合約成本佔估計合約總成本計算之。建造合約會計處理
因涉及高度估計及判斷事項,故列入漢唐集成股份有限公司及其子公司財務報告查核重要
的評估事項之一。
因應之查核程序:
本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括對收入認列時點及正確性有關的內
部控制執行有效性測試,並對漢唐集成股份有限公司及其子公司財務報導期間新增的工程
案件進行選樣,檢視其合約及相關文件;本會計師取得漢唐集成股份有限公司及其子公司
全年度工程收入統計表,抽核計算其工程收入認列金額的允當性。
二、應收帳款減損評估
有關應收帳款減損評估之會計政策請詳合併財務報告附註四(七)金融工具;應收帳款
減損評估之會計估計及假設不確定性,請詳合併財務報告附註五(一)應收帳款之減損評估
;應收帳款減損評估之說明,請詳合併財務報告附註六(三)應收票據及應收帳款淨額。
關鍵查核事項之說明:
漢唐集成股份有限公司及其子公司因產業特性,營業週期約為三至五年,應收帳款減
損評估會計處理因涉及高度估計及判斷事項,故列入漢唐集成股份有限公司及其子公司財
務報告查核重要的評估事項之一。
因應之查核程序:
本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括測試漢唐集成股份有限公司及其子
公司收款循環及相關之財務報導流程,包括原始認列、續後衡量與財務報表揭露之內部控
制;針對漢唐集成股份有限公司及其子公司應收款項,排除工程保留款部分,評估應收帳
款之減損情形。
三、金融工具評估
有關金融工具評估之會計政策請詳合併財務報告附註四(七)金融工具;金融工具評估
會計估計及假設不確定性,請詳合併財務報告附註五(三)金融資產減損;金融工具評估之
說明,請詳合併財務報告附註六(二)金融資產及附註六(七)以成本衡量之金融資產 非流
動。
關鍵查核事項之說明:
漢唐集成股份有限公司及其子公司金融工具之評估會計處理因涉及高度估計及判斷事
項,故列入漢唐集成股份有限公司及其子公司財務報告查核重要的評估事項之一。
因應之查核程序:
本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括測試漢唐集成股份有限公司及其子
公司投資循環及相關之財務報導流程,包括原始認列、續後衡量與財務報告揭露之內部控
制;與漢唐集成股份有限公司及其子公司管理階層討論其評估金融資產是否有減損跡象之
流程,以確認提列減損金額之允當性。
管理階層與治理單位對合併財務報告之責任
管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布
生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告,且
維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制,以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤
之重大不實表達。
於編製合併財務報告時,管理階層之責任包括評估漢唐集成股份有限公司及其子公司繼續
經營之能力、相關事項之揭露,以及繼續經營會計基礎之採用,除非管理階層意圖清算漢唐集
成股份有限公司及其子公司或停止營業,或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。
漢唐集成股份有限公司及其子公司之治理單位(含監察人)負有監督財務報導流程之責任。
會計師查核合併財務報告之責任
本會計師查核合併財務報告之目的,係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之
重大不實表達取得合理確信,並出具查核報告。合理確信係高度確信,惟依照一般公認審計準
則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於
舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經
濟決策,則被認為具有重大性。
本會計師依照一般公認審計準則查核時,運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦
執行下列工作:
1.辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險;對所評估之風險設計及執
行適當之因應對策;並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及
共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制,故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之
風險高於導因於錯誤者。
2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解,以設計當時情況下適當之查核程序,惟其目的非
對漢唐集成股份有限公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。
3.評估管理階層所採用會計政策之適當性,及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4.依據所取得之查核證據,對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性,以及使漢唐集成股份
有限公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定
性,作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性,則須於查核報告中提醒
合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露,或於該等揭露係屬不適當時修正查核意
見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能
導致漢唐集成股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
5.評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容,以及合併財務報告是否允當表
達相關交易及事件。
6.對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據,以對合併財務報告表示意見。
本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行,並負責形成集團查核意見。
本會計師與治理單位溝通之事項,包括所規劃之查核範圍及時間,以及重大查核發現(包
括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。
本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業
道德規範中有關獨立性之聲明,並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係
及其他事項(包括相關防護措施)。
本會計師從與治理單位溝通之事項中,決定對漢唐集成股份有限公司及其子公司民國一○
六年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項,除非法令不
允許公開揭露特定事項,或在極罕見情況下,本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項,因
可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。


安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所

方 燕 玲
會 計 師:
李 慈 慧
證券主管機關 (88)台財證(六)第18311號
:
核准簽證文號 台財證六字第0930104860號

民 國 一○七 年 三 月 二十三 日
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
集中加權 9663.63 -44.43 -0.46 13:33
不含電子 12086.68 -87.34 -0.72 13:33
不含金融 8170.70 -34.50 -0.42 13:33
台灣50指數 4882.00 -79.00 -1.59 13:30
集中電子 428.76 -1.14 -0.27 13:33
集中金融 1113.29 -7.72 -0.69 13:33
店頭指數 118.60 0.77 0.65 13:33
不含金融 182.00 1.31 0.72 13:33
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
台指期近1 10677.0 154.0 1.46 13:44
電子指數 428.8 -1.1 -0.27 13:30
台電指近1 435.3 7.1 1.66 13:44
金融指數 1113.3 -7.7 -0.69 13:30
台金指近1 1243.0 9.8 0.79 13:44
小台指近1 10678.0 155.0 1.47 13:45
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量
未上市快速下單
未上市留言專區
諮詢內容:協議規則、頁面問題、報價資訊
     掛單諮詢、電話代掛單(NEW)