建新國際 會計師報告
會計師核閱報告
建新國際股份有限公司 公鑒:
前 言
建新國際股份有限公司及其子公司民國107年及106年6月30日之合併
資產負債表,暨民國107年及106年4月1日至6月30日,以及民國107年
及106年1月1日至6月30日之合併綜合損益表、民國107年及106年1月
1日至6月30日之合併權益變動表與合併現金流量表,以及合併財務報表附
註(包括重大會計政策彙總),業經本會計師核閱竣事。依證券發行人財務報
告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際會計準則第34號
「期中財務報導」編製允當表達之財務報表係管理階層之責任,本會計師之
責任係依據核閱結果對合併財務報表作成結論。
範 圍
本會計師係依照審計準則公報第65號「財務報表之核閱」執行核閱工作。
核閱合併財務報表時所執行之程序包括查詢(主要向負責財務與會計事務之
人員查詢)、分析性程序及其他核閱程序。核閱工作之範圍明顯小於查核工作
之範圍,因此本會計師可能無法察覺所有可藉由查核工作辨認之重大事項,
故無法表示查核意見。
結 論
依本會計師核閱結果,並未發現上開合併財務報表在所有重大方面有未
依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效
之國際會計準則第34號「期中財務報導」編製,致無法允當表達建新國際股
份有限公司及其子公司民國107年及106年6月30日之合併財務狀況,暨民
國107年及106年4月1日至6月30日之合併財務績效,以及民國107年及
106年1月1日至6月30日之合併財務績效及合併現金流量之情事。
勤業眾信聯合會計師事務所
會 計 師 翁 博 仁 會 計 師 陳 慧 銘
金融監督管理委員會核准文號 證券暨期貨管理委員會核准文號
金管證審字第1010028123號 台財證六字第0920123784號
中 華 民 國 一○七 年 八 月 九 日